甘肅工程咨詢集團堅持抓好專項督查、財務(wù)專項審計、離任(經(jīng)濟責任)審計、內(nèi)控制度測評,不斷加強內(nèi)部審計工作,提升內(nèi)部管理和風險防范能力,以有力有效的審計監(jiān)督,護航企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
提高站位,緊扣中心把好關(guān)
深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話精神和全國審計工作會議精神,按照集團公司年度工作會議安排部署,主動適應(yīng)企業(yè)發(fā)展面臨的新形勢、新任務(wù)、新要求,科學編制年度審計工作計劃,建立審計工作管理制度,制訂審計整改實施標準,做到應(yīng)審盡審、凡審必嚴、嚴肅問責,著力構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系。
科學謀劃,全面審計促發(fā)展
充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能,重點關(guān)注子公司合規(guī)經(jīng)營管理、內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行、領(lǐng)導干部履職等情況,從源頭上防范化解風險。切實做到以審促改、以審促建,提升審計質(zhì)量,有效促進集團及子公司進一步規(guī)范經(jīng)營管理,確保集團公司治理體系規(guī)范運作、資金使用安全合法、內(nèi)控體系落地走實、領(lǐng)導干部履職能力不斷提高。
持續(xù)發(fā)力,深度審計見長效
始終堅持問題導向,在關(guān)注資金賬面的同時,重點關(guān)注政策執(zhí)行、“三重一大”議事決策制度、內(nèi)部控制、人才隊伍建設(shè)、關(guān)聯(lián)方交易等情況。把質(zhì)量管控貫徹審前、審中、審后全過程,將內(nèi)部審計工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,按照前期準備、項目實施、溝通取證、項目報告、整改落實各階段工作安排,從治理、機制、制度層面深挖,提升審計工作質(zhì)量,從源頭上防范經(jīng)營風險。
跟蹤督導,壓實責任促整改
集團公司專項審計工作組與被審計單位領(lǐng)導干部、業(yè)務(wù)部門和財務(wù)人員充分溝通交流,深入分析問題成因,提出合理化建議,督促被審計單位建立問題整改臺賬,細化整改措施,嚴格執(zhí)行“對賬銷號”制度,加大整改進度跟蹤,確保問題個個有整改、件件有著落。同時,加強不同類型審計項目的統(tǒng)籌融合和相互銜接,避免重復審計,做好審計成果轉(zhuǎn)化運用的“后半篇文章”,在提升監(jiān)督服務(wù)效能上見真章。
(責任編輯:楊 虹)